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综合监督部(内部审计部)

发布日期:2022-06-27 16:15 浏览次数: 字体:[ ]
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机构全称: 综合监督部(内部审计部)
机构职能:

1.负责集团规章制度体系建设,编制规章制度体系规划与年度计划并牵头实施,加强对所属企业规章制度建设的指导监督。

2.负责集团风险控制工作,建立健全风险控制与管理体系,督促指导所属企业加强风险控制与管理。

3.负责集团审计工作,建立健全内审管理制度,制定年度计划并组织实施,提出审计结论并督促整改,指导所属企业开展内审工作。

4.负责国家审计、国资专项审计的联络协调及牵头整改工作。

5.负责集团法律事务,做好法律顾问的联络与管理,为生产经营活动提供法律咨询服务,对规章制度进行合规风险审查,对重大经营决策提出法律意见。

6.负责集团普法教育工作。

7.负责集团监事会日常工作,建立健全监事会工作机制,督促指导集团下属企业加强监事会建设。

8.做好集团领导交办的其他工作


信息来源:市原水集团