| 机构全称: | 综合监督部(内部审计部) |
| 机构职能: | 1.负责集团规章制度体系建设,编制规章制度体系规划与年度计划并牵头实施,加强对所属企业规章制度建设的指导监督。 2.负责集团风险控制工作,建立健全风险控制与管理体系,督促指导所属企业加强风险控制与管理。 3.负责集团审计工作,建立健全内审管理制度,制定年度计划并组织实施,提出审计结论并督促整改,指导所属企业开展内审工作。 4.负责国家审计、国资专项审计的联络协调及牵头整改工作。 5.负责集团法律事务,做好法律顾问的联络与管理,为生产经营活动提供法律咨询服务,对规章制度进行合规风险审查,对重大经营决策提出法律意见。 6.负责集团普法教育工作。 7.负责集团监事会日常工作,建立健全监事会工作机制,督促指导集团下属企业加强监事会建设。 8.做好集团领导交办的其他工作。 |